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Detalhes
| 23/02/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000048/2026 | 0000069/2026 | Valor ora empenhado para pagamento de FGTS dos funcionários do CISAB SUL. Ref. ao mês de janeiro de 2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 25.000,00 | R$ 2.065,11 | R$ 2.065,11 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000013/2024 | 0000014/2026 | 0000061/2026 | 0000086/2026 | Pagamento de Internet CISAB SUL. Ref ao mês de janeiro de 2026, BE. | YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 19.845.172/0001-94 | R$ 989,98 | R$ 89,99 | R$ 89,99 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000013/2026 | 0000057/2026 | 0000055/2026 | 0000079/2026 | Pagamento de despesas de diária de viagem para o Diretor Superintendente Elton. Ref. a viagem que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2026, para Visita ao SAAE de São José da Barra conforme solicitado pela diretora da autarquia.
| ELTON SANTOS LIMA BARRIOS | ***.433.066-** | R$ 140,35 | R$ 140,35 | R$ 140,35 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000004/2026 | 0000041/2026 | 0000059/2026 | 0000083/2026 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet 500MB para o escritório do CISAB SUL no município de Três Pontas-MG. Pagamento de consumo de internet ref ao mês de janeiro de 2026. | YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 19.845.172/0001-94 | R$ 1.078,80 | R$ 58,06 | R$ 58,06 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000006/2026 | 0000054/2026 | 0000057/2026 | 0000080/2026 | Aquisição de Certificado Digital e-CPF e e-CNPJ A1 para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas, para o período de 1 ano. | CERTIFICA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 26.903.709/0001-90 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000012/2024 | 0000016/2026 | 0000060/2026 | 0000085/2026 | Locação para escritório do CISAB SUL. Pagamento do aluguel de janeiro de 2026. | Leandro Peloso Monteiro | ***.225.066-** | R$ 11.101,20 | R$ 1.009,20 | R$ 1.009,20 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000010/2026 | 0000055/2026 | 0000053/2026 | 0000081/2026 | Pagamento referente a prestação de serviço de tag para pagamento automático de pedágio, levando em consideração os pedágios que foram colocados na região, e visando a possibilidade de desconto a depender da quantidade de vezes que passar pelo pedágio. Visando assim o principio
da economicidade. ref. ao mês de janeiro de 2026. | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | R$ 583,85 | R$ 583,85 | R$ 583,85 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000013/2026 | 0000056/2026 | 0000054/2026 | 0000078/2026 | Pagamento de despesas de diária de viagem para o Analista de Saneamento. Ref. a viagem que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2026, para Visita ao SAAE de São José da Barra conforme solicitado pela diretora da autarquia.
| JOAO VITOR SOUZA PERAZZA MARTINS | ***.375.208-** | R$ 140,35 | R$ 140,35 | R$ 140,35 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000002/2025 | 0000021/2026 | 0000058/2026 | 0000084/2026 | Pagamento de plataforma para realização de videoconferências. Ref. ao mês de janeiro de 2026. | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. | 25.012.398/0001-07 | R$ 981,60 | R$ 81,80 | R$ 81,80 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000001/2022 | 0000023/2026 | 0000062/2026 | 0000087/2026 | Pagamento Diário oficial, ref. a janeiro de 2026. | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM | 20.513.859/0001-01 | R$ 5.794,44 | R$ 482,87 | R$ 482,87 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |