Atualizado em: 17/12/2025 20:18:11

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
23/02/20260000004/20260000004/20260000048/20260000069/2026Valor ora empenhado para pagamento de FGTS dos funcionários do CISAB SUL. Ref. ao mês de janeiro de 2026.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 25.000,00R$ 2.065,11R$ 2.065,1115010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04/02/20260000013/20240000014/20260000061/20260000086/2026Pagamento de Internet CISAB SUL. Ref ao mês de janeiro de 2026, BE.YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA19.845.172/0001-94R$ 989,98R$ 89,99R$ 89,9915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
04/02/20260000013/20260000057/20260000055/20260000079/2026Pagamento de despesas de diária de viagem para o Diretor Superintendente Elton. Ref. a viagem que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2026, para Visita ao SAAE de São José da Barra conforme solicitado pela diretora da autarquia. ELTON SANTOS LIMA BARRIOS***.433.066-**R$ 140,35R$ 140,35R$ 140,3515010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
04/02/20260000004/20260000041/20260000059/20260000083/2026Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet 500MB para o escritório do CISAB SUL no município de Três Pontas-MG. Pagamento de consumo de internet ref ao mês de janeiro de 2026.YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA19.845.172/0001-94R$ 1.078,80R$ 58,06R$ 58,0615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
04/02/20260000006/20260000054/20260000057/20260000080/2026Aquisição de Certificado Digital e-CPF e e-CNPJ A1 para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas, para o período de 1 ano.CERTIFICA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA26.903.709/0001-90R$ 335,00R$ 335,00R$ 335,0015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
04/02/20260000012/20240000016/20260000060/20260000085/2026Locação para escritório do CISAB SUL. Pagamento do aluguel de janeiro de 2026.Leandro Peloso Monteiro***.225.066-**R$ 11.101,20R$ 1.009,20R$ 1.009,2015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
04/02/20260000010/20260000055/20260000053/20260000081/2026Pagamento referente a prestação de serviço de tag para pagamento automático de pedágio, levando em consideração os pedágios que foram colocados na região, e visando a possibilidade de desconto a depender da quantidade de vezes que passar pelo pedágio. Visando assim o principio da economicidade. ref. ao mês de janeiro de 2026.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA04.088.208/0001-65R$ 583,85R$ 583,85R$ 583,8515010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
04/02/20260000013/20260000056/20260000054/20260000078/2026Pagamento de despesas de diária de viagem para o Analista de Saneamento. Ref. a viagem que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2026, para Visita ao SAAE de São José da Barra conforme solicitado pela diretora da autarquia. JOAO VITOR SOUZA PERAZZA MARTINS***.375.208-**R$ 140,35R$ 140,35R$ 140,3515010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
04/02/20260000002/20250000021/20260000058/20260000084/2026Pagamento de plataforma para realização de videoconferências. Ref. ao mês de janeiro de 2026.GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.25.012.398/0001-07R$ 981,60R$ 81,80R$ 81,8015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
04/02/20260000001/20220000023/20260000062/20260000087/2026Pagamento Diário oficial, ref. a janeiro de 2026.ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM20.513.859/0001-01R$ 5.794,44R$ 482,87R$ 482,8715010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
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