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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000016/2026 | 0000074/2026 | 0000101/2026 | 0000149/2026 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de micro-ondas para uso dos colaboradores do CISAB SUL no escritório do município de Três Pontas – MG. | LEONARDO BATISTA | 47.563.357/0001-41 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000008/2026 | 0000008/2026 | 0000100/2026 | 0000148/2026 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DO CISAB SUL. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BE | 18.781.070/0001-90 | R$ 1.000,00 | R$ 84,98 | R$ 84,98 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000005/2022 | 0000013/2026 | 0000099/2026 | 0000147/2026 | Vale alimentação | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA | 04.627.085/0001-93 | R$ 10.800,00 | R$ 3.582,00 | R$ 3.582,00 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000001/2022 | 0000023/2026 | 0000098/2026 | 0000146/2026 | .Pagamento Diário oficial, ref. a fevereiro de 2026. | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM | 20.513.859/0001-01 | R$ 5.794,44 | R$ 482,87 | R$ 482,87 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | 0000095/2026 | 0000140/2026 | pagamento de contribuição patronal, referente a folha de dos funcionários do CISAB SUL. ref mês de fevereiro. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0117-70 | R$ 36.000,00 | R$ 5.472,99 | R$ 5.472,99 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000013/2026 | 0000073/2026 | 0000097/2026 | 0000145/2026 | Pagamento de despesas de diária de viagem para o Analista de Saneamento. Ref. a viagem que será realizada no dia 17 de março de 2026, para realização de reunião de apresentação do PMSB de São roque de minas junto a preserva Jr para a câmara municipal. | JOAO VITOR SOUZA PERAZZA MARTINS | ***.375.208-** | R$ 351,50 | R$ 351,50 | R$ 351,50 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000096/2026 | 0000144/2026 | Valor ora empenhado para pagamento de FGTS dos funcionários do CISAB SUL. ref ao mês de fevereiro. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 25.000,00 | R$ 2.065,11 | R$ 2.065,11 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000013/2024 | 0000014/2026 | 0000090/2026 | 0000136/2026 | Internet CISAB SUL. | YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 19.845.172/0001-94 | R$ 989,98 | R$ 89,99 | R$ 89,99 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000010/2026 | 0000072/2026 | 0000094/2026 | 0000139/2026 | Pagamento referente a prestação de serviço de tag para pagamento automático de pedágio, levando em consideração os pedágios que foram colocados na região, e visando a possibilidade de desconto a depender da quantidade de vezes que passar pelo pedágio. Visando assim o principio
da economicidade. ref. ao mês de fevereiro de 2026. | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | R$ 395,09 | R$ 395,09 | R$ 395,09 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000012/2026 | 0000066/2026 | 0000093/2026 | 0000138/2026 | 1.1. O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, consistindo na aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica, novos, sem uso, destinados ao atendimento das necessidades administrativas do Consórcio, visando proporcionar condições adequadas de apoio aos servidores durante a jornada de trabalho. | EMPREENDIMENTOS WG LTDA | 52.994.933/0001-45 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |